Kulturförderung, institutionelle Förderung, Projektförderung, Ehrenamtlich
Haushaltsdiagramm
8.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.500 €
36,13%
-7.012,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.012,20 €
29,80%
-3.598,05 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.598,05 €
15,29%
-1.526,33 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.526,33 €
6,49%
1.141,15 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.141,15 €
4,85%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
4,25%
751 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
751 €
3,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.392,15 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.136,58 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -744,43 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -744,43 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -744,43 € | 
| Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
| 31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -744,43 € |